五、公共財政撥款支出決算情況
2016年公共財政撥款支出18098.50萬元,比2015年決算數(shù)減少3510.26萬元,下降16.24%,具體情況如下(按項級科目統(tǒng)計):
(一)2011008-引進人才費用417.5萬元,較2015年決算數(shù)減少40萬元,下降8.74%。主要用于“海納百川”特支人才和優(yōu)秀人才項目支出。
(二)2012505-臺灣事務(wù)416.58萬元,較2015年決算數(shù)減少2.42萬元,下降0.58%。主要用于海峽論壇活動支出。
(三)2013202-一般行政管理事務(wù)110萬元,較2015年決算數(shù)增加35萬元,增長46.67%。主要用于“兩學一做”學習教育經(jīng)費和干部培訓(xùn)經(jīng)費。
(四)2013301-行政運行2356.24萬元,較2015年決算數(shù)增加120.41萬元,增長5.39%。主要用于行政及參公事業(yè)單位的基本支出。
(五)2013302-一般行政管理事務(wù)4060.43萬元,較2015年決算數(shù)增加137.78萬元,增長3.51%。主要用于社會宣傳活動、新聞宣傳、全省未成年人思想道德建設(shè)、全省公民道德建設(shè)等項目支出。
(六)2013350-事業(yè)運行717.26萬元,較2015年決算數(shù)增加385.87萬元,增長116.44%。主要用于事業(yè)單位的基本支出。
(七)2013399-其他宣傳事務(wù)支出1091.93萬元,較2015年決算數(shù)減少456.51萬元,下降29.48 %。主要用于全省群眾性精神文明建設(shè)、省志愿者工作經(jīng)費等項目支出。
(八)2070199-其他文化支出4237.35萬元,較2015年決算數(shù)增加1822.54萬元,增長75.47%。主要用于基層宣傳隊伍建設(shè)、對外宣傳和文化交流、傳統(tǒng)媒體與新媒體融合發(fā)展、新聞職業(yè)道德建設(shè)等項目支出。
(九)2070499-其他新聞出版廣播影視支出2486.13萬元,較2015年決算數(shù)增加1138.17萬元,增長84.44%。主要用于影視精品創(chuàng)作生產(chǎn)獎勵、重大影視作品創(chuàng)作攝制補助等項目支出。
(十)2079903-文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出677.48萬元,較2015年決算數(shù)增加48.12萬元,增長7.65%。主要用于文化產(chǎn)業(yè)形勢分析工作經(jīng)費、福建文化精品展覽交易活動等項目支出。
(十一)2079999-其他文化體育與傳媒支出738.5萬元,較2015年決算數(shù)減少6269萬元,下降89.46%。主要用于福建文藝發(fā)展基金項目補助、理論工作“四大平臺”建設(shè)等項目支出。
(十二)2080501-歸口管理的行政單位離退休126.76萬元,較2015年決算數(shù)減少397.11萬元,下降75.80%。主要用于歸口管理的行政及參公事業(yè)單位開支的離退人員的經(jīng)費支出。
(十三)2080502-事業(yè)單位離退休1.44萬元,較2015年決算數(shù)減少21.5萬元,下降93.72%。主要用于實行歸口管理的事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費支出。
(十四)2080505-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出204.67萬元,較2015年決算數(shù)增加204.67萬元,增長100%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(十五)2100501-行政單位醫(yī)療142.81萬元,較2015年決算數(shù)減少31.72萬元,下降18.17%。主要用于行政和參公事業(yè)單位基本醫(yī)療保險經(jīng)費支出。
(十六)2100502-事業(yè)單位醫(yī)療126.76萬元,較2015年決算數(shù)增加108.76萬元,增長604.22%。主要用于事業(yè)單位的基本醫(yī)療保險經(jīng)費支出。
(十七)2210201-住房公積金211.62萬元,較2015年決算數(shù)減少19.51萬元,下降8.44%。主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
(十八)2210202-提租補貼74.46萬元,較2015年決算數(shù)增加10.6萬元,增長16.60%。主要用于按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼支出。